内部审计工作简报

发布者:纪检监审处 [发表时间]:2020-09-29 [来源]: [浏览次数]:

为充分发挥内部审计监督作用,有效防控管理风险,维护学院依法依规办学和正常经济秩序,按照学院党委行政对内部审计工作的部署安排,近期,学院纪检监察审计处牵头开展2020年度内部审计工作,本次审计主要内容:疫情防控资金物资使用情况、2019年度学院财务收支情况、学院内部控制管理工作情况的评价和不具备定期轮岗部门关键岗位风险评估,本次内部审计采取委托第三方进场审计的方式。9月18日下午,纪检监察审计处在行政楼503室召开内部审计进场工作协调会,9月21日上午,第三方正式进场开展学院2020年度内部审计工作。

学院党委高度重视本次内部审计,要求一定要严把质量关口,按照内部审计要求,不回避审计过程中发现的任何问题,同时要注意与被审计对象沟通的方式方法;对于以前审计过程中发现的问题,尚未整改或者整改不彻底的,也要及时提醒和反馈。

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